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Precios de transferencia: desafíos y cumplimiento fiscal

Los precios de transferencia se han convertido en una práctica vital para reflejar con precisión el valor de las transacciones y garantizar una asignación justa de los beneficios entre las distintas empresas involucradas. Sin embargo, puede implicar un reto importante, para quienes operan en países como México, en donde se aplican estrictas normativas y requisitos de cumplimiento fiscal. La normatividad de esta figura está encaminada a prevenir la evasión fiscal, y más en un país como México.

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Contabilidad para fines fiscales

Estos elementos deben registrarse dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación, estando debidamente adminiculados entre sí, para permitir identificar cada operación con los folios asignados a los CFDI, su pago, las tasas y cuotas de las contribuciones, y cumpliendo con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código, a fin de evitar que la autoridad fiscal desconozca el registro.

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¿Cómo presentar las retenciones de ISR por Dividendos?

Resulta prioritario para aquellas empresas que pagan dividendos a sus accionistas, asegurarse que la retención del ISR se aplique en el rubro correcto de la declaración, se enteré dentro de los plazos establecidos en las disposiciones legales, a fin de evitar que las actuales bases de datos con las que cuenta el SAT detecten esas inconsistencias de forma casi inmediata y pudiera detonarse un posible acto de fiscalización, a fin de recuperar ese ISR con sus accesorios y multas.

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Lo que debes de saber para el Estudio de Precios de Transferencia 2024

Las operaciones intercompañía realizadas entre empresas que pertenecen al mismo grupo, tienen que realizarse de acuerdo a condiciones de mercado. La revisión de esta condición es solicitada por las Autoridades Fiscales de varios países, a través de diversas declaraciones que tienen que cumplirse en tiempo y forma. La revisión, análisis, soporte, así como la información

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Balanza 13 y su relación con la declaración anual 2023

La balanza 13 marca un cambio crucial para las personas morales obligadas a enviar su contabilidad electrónica mensualmente, el 20 de abril, deben presentar esta balanza de cierre, en cumplimiento con la regla 2.8.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Antes de cerrar el ejercicio, es crucial revisar detenidamente

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